Flertallspartiene H,Sp,Krf og Venstres budsjett 2008

Det var en rimelig samstemt flertallskonstellasjon som i går vedtok den nye handlingsplanen for Lier kommune .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

Her kan du lese hele budsjettet, hvor innspillene fra Venstre er haket av med en («V»)

Fellesforslag fra H, Sp, V og Krf

Handlingsprogram 2008 – 2011

1. Økonomiske rammer

1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlings-programperioden.

1.2. Rammer årsbudsjett 2008
Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.3. Skatt
Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen.

1.4. Låneopptak
Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån.

Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år.

1.5. Likviditet
Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for 2007.

1.6. Priser for kommunale tjenester
Ordningene fastsettes slik de fremgår av "Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger" som endrer navn til "Priser for kommunale tjenester":

Leiepriser for bruk av kommunale anlegg — voksenleien — økes med 10 %.

Gebyrer forbundet med behandling av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel reguleres med 4,2 %.

1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer

Driftsbudsjettet

1000 kr. 2008 2009 2010 2011
310 Lier bibliotek — Tranby filial 250 250 250 250
245 Kjøkken — kantinedrift i Rådhuset
(skal iht tidligere vedtak ikke subsidieres) -50 -50 -50 -50
100-128 Grunnskolen, inkl SFO — Elever med psyko/sosiale vansker — tiltak 400 400 400 400
440-444 Lier drift — økte salgsinntekter -75 -325 -325 -325
(V) Leieinntekter — voksenleie økes 10 % -25 -25 -25 -25
700 Fellesområdet — utbytte -500 -250 -250 -250

Sum 0 0 0 0

Investeringsbudsjettet

1000 kr. 2008 2009 2010 2011
Tranbyhallen — garderober 0 2700 -2700 0
Lierhallen — garderober 0 -2700 2700 0

Sum 0 0 0 0

2. Oppdrag, tiltak mv.

2.1. Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker.

2.2. I samsvar med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan 2007 — 2010 ligger målsetningen om et driftsresultat på 3 % fast. Rådmannens beslutningsgrunnlag for årene 2010 og 2011 justeres i samsvar med dette ved neste rullering av Handlingsplanen.

2.3. Rådmannen bes utrede behovet for og kostnader ved støyskjerming av kommunale veier.

2.4. Rådmannen utreder et alternativt undervisningsopplegg for de elevene på ungdomstrinnet som ikke følger opp det tilrettelagte opplegget den enkelte skole kan tilby. Disse tilegner seg ikke den kunnskap de skal ha, da de i høy grad ikke deltar i den undervisning en som tilbys. Det vurderes hvordan dette snarest kan etableres i Lier.

2.5. (V) Styret ved Kulturskolen gis fullmakt til å øke prisen for individuell undervisning inntil kr 1500 pr halvår dersom undervisningstiden kan økes til 30 min.

2.6. (V) Rådmannen bes vurdere å flytte PP tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene.

2.7. (V) For å sikre pasientene på Nøstehagen ved avdelingen for alvorlig syke og døende tilstrekkelig lindring og verdighet, bes rådmannen se på muligheten for å tilby helhetlig, komplementær pleie/behandling.

2.8. (V) Rådmannen ser nærmere på muligheten av alternative finansieringsformer for restfinansiering av parkeringsplass på stasjonsområdet i Lierbyen, f.eks salg av plasser til næringsdrivende.

2.9. (V) Rådmannen ser på muligheten av å søke statlige prosjektmidler for å overta psykiatrisk oppfølging av barn/unge på lokalt plan gjennom å øke kompetansen på helsestasjonene.

2.10. (V) Rådmannen skal utrede økonomiske, praktiske og økonomiske forutsetninger for nytt kulturhus i Lierbyen. En forutsetter at kostnader til et forprosjekt kan dekkes av midler avsatt til Prosjekt Lierbyen — stedsutvikling.

2.11. For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier Stasjon, E18 på Kjellestad og Gjellebekk/Liertoppen. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. (V) : Det bør igjen øves press på ansvarlig busselskap, for å knytte aksen Lierbyen — Gullaug til Lier stasjon gjennom en direkte kollektivlinje.

2.12. Som alternativ til anskaffelse av vaskemaskiner på Liertun vurderes leasing.

2.13. Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner sykehjem skal erstattes innen 2012/13 starter opp i 2008. Ulike lokaliserings-alternativ utredes.

2.14. (V) Det utredes å trekke Ungdomsklubbene i Lier inn i arbeidet med å kartlegge, sikre og merke det "Historiske Lier".

2.15. Behovet for økt vedlikehold og oppgradering av Eikseterveien fra Egge til Eggevollen er påkrevet. Del-løsninger i samspill med andre stiller kommunen seg positiv til. Rådmannen fremmer i egen sak forslag til finansieringsløsning i samsvar med formannskapets vedtak i sak 20/07 Forprosjekt utbedring Eikseterveien.

2.16. (V) Tjenesteutvalget bes vurdere ordningen med gratisfrukt. Viser det seg at tilbudet er urettferdig fordelt, ber man om at midlene benyttes til et kompetanseløft i skolen.

3. Rådmannens mål for 2008

3.1. Grønne Lier miljøhandlinger
Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av 2010. Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter.
Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering.
Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i 2008.

3.2. Skole
Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6%.

3.3. Omsorg
Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å
Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%.
Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk.

4. Boligbyggeprogram 2008-2011

Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbygg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 18 år siden.**